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娄烦县委政法委
2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-10 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县委政法委概况

一、主要职能

(一)根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

(二)组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

(三)检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

(四)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大安要案的查处工作。

(五)组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。

(六)组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

(七)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(八)组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。

(九)研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

(十)及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

娄烦县委政法委由县委政法委、县矛盾纠纷排查调处领导组办公室组成。

2017年娄烦县委政法委纳入预算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

娄烦县委政法委

2

娄烦县矛盾纠纷排查调处领导组办公室

3

娄烦县法学会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

娄烦县委政法委2016年决算情况

(一)

表一:2016年收支决算总表

部门名称:                                                  单位:元

收  入

支  出

年末结转和结余

项目

决算数

项目

决算数

 

一、公共财政预算资金(小计)

1480861

一、一般公共服务

1436015

0

财政拨款

1480861

党委办公厅(室)及相关机构事务

1436015

0

 

 

行政运行

502942

0

 

 

一般行政管理事务

933073

0

 

 

二、社会保障和就业支出

44846

 

收入合计

1480861

支出合计

1480861

0

 

 

 

 

 

 

 

表二:2016年公共预算财政资金支出决算表

部门名称:                                                            单位:元

科目

合计

基本支出

备注

一、一般公共服务

1436015

1436015

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

502942

 

行政运行

502942

502942

 

工资福利

支出

小计

428352

428352

 

基本工资

 

198437

 

津贴补贴

 

192581

 

奖金

 

37334

 

绩效

 

0

 

日常公用经费

小计

59790

59790

 

办公费

 

0

 

印刷费

 

0

 

邮电费

 

0

 

差旅费

 

0

 

维修(护)费

 

0

 

公务接待费

 

0

 

福利费

 

90

 

其他交通费

(公车补贴)

 

59700

 

对个人和家庭的补助

小计

14800

14800

 

采暖补贴

 

14800

 

一般行政管理事务

933073

933073

 

工资福利

支出

小计

85320

85320

 

基本工资

 

64320

 

其他工资福利支出

 

21000

 

日常公用

经费

小计

847753

847753

 

办公费

 

110755

 

印刷费

 

219791

 

电费

 

1500

 

邮电费

 

367863

 

差旅费

 

23810

 

维修(护)费

 

54815

 

会议费

 

0

 

培训费

 

2419

 

劳务费

 

66800

 

委托业务费

 

0

 

交通费

 

0

 

二、社会保障和就业支出

44846

44846

 

归口管理的行政单位离退休

44846

44846

 

退休费

 

44846

 

合    计

1480861

1480861

 

 

 

(二)决算情况说明

1、2016年收支决算总体情况

2016年收入决算1480861元,其中:财政拨款1480861元。

2、2016年支出预算总体情况

2016年支出预算1480861元,其中一般公共服务支出预算数1436015元,社会保障和就业支出预算数44846元。

(1)支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)党

委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出502942元。一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出933073元。

⑵按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1480861元,包括工资福利支出和日常公用经费:办公费支出110755元;印刷费支出219791元;电费支出1500元;邮电费支出367863元;差旅费支出23810元;维修(护)费支出54815元;培训费支出2419元;劳务费支出66800元;其他交通费用59700元;人员工资513672元;福利费90元;对个人和家庭的补助支出14800元;归口管理的行政单位退休费支出44846元。

3、公共财政预算资金支出决算情况

2016年部门预算中,公共财政预算资金的支出用于以下方面:

(1)般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出502942元。一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出933073元。主要用于办公费支出110755元;印刷费支出219791元;电费支出:1500元;邮电费支出367863元;差旅费支出23810元;维修(护)费支出54815元; 培训费支出2419元; 劳务费支出66800元;其他交通费用支出59700元;人员工资513672元;福利费90元;对个人和家庭的补助支出14800元。

(2)社会保障和就业支出(类)归口管理的行政单位离退休(款)退休费(项)支出44846元。

表三:2015年、2016年“三公”经费决算表

 

部门名称:                                      单位:元

项目

2015年支出

2016年支出

合计

45591.59

0

1、因公出国(境)费用

0

0

2、公务接待费

0

0

3、公务用车费

45591.59

0

其中:(1)公务用车运行维护费

45591.59

0

(2)公务用车购置费

0

0

“三公”经费情况说明:本单位2016年“三公”经费支出共计0元,与2015年相比下降100%。

其中公务接待费为0,与2015年持平,原因是2016年上级来我单位督查工作减少,并在食堂就餐,因此未产生公务接待费。

由于公车改革,我单位原有的公务用车无偿调拨到县机关事务管理局,因此未产生公务用车运行维护费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

娄烦县委政法委2017年预算安排情况

(一)

表一:2017年收支预算总表

部门名称:                                                  单位:元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

1947115.52

一、一般公共服务

990695.52

财政拨款

1947115.52

党委办公厅(室)及相关机构事务

990695.52

行政运行

990695.52

二、社会保障和就业支出

42420

归口管理的行政

单位退休费

42420

三、专项业务费

914000

 

 

县级指导中心

674000

 

 

县乡综治工作经费

140000

 

 

国安办工作经费

100000

收入合计

1947115.52

支出合计

1947115.52

 

表二:2017年公共预算财政资金支出预算表

 

部门名称:                                        单位:元

科目

合计

基本支出

备注

一、一般公共服务(小计)

990695.52

990695.52

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

990695.52

990695.52

 

行政运行

990695.52

990695.52

 

人员

工资

 

952545.52

952545.52

 

日常公用经费

小计

38150

38150

 

办公费

 

10500

 

印刷费

 

4200

 

邮电费

 

3500

 

差旅费

 

10500

 

培训费

 

4200

 

公务接待费

 

3150

 

零星购置费

 

2100

 

二、专项业务费(小计)

914000

914000

 

一般行政管理事务

914000

914000

 

县级

指导

中心

小计

674000

674000

 

临时工工资

 

162000

 

县级工作经费

 

150000

 

网格长手机费

 

192240

 

网络宽带费

 

169760

 

综治经费

140000

140000

 

国安办工作经费

100000

100000

 

三、社会保障和就业支出

(小计)

42420

42420

 

退休费

 

42420

 

合  计

1947115.52

1947115.52

 

 

(二)预算安排情况说明

1、收入预算总体安排情况

2017年收入预算1947115.52元,其中:财政拨款1947115.52元。

2、支出预算总体安排情况

2017年支出预算1947115.52元。

(1)支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)党

委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)基本支出1033115.52元。一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)专项业务费支出914000元。

(2)按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出,共计1033115.52元,包括人员工资支出952545.52元;办公费支出10500元;印刷费支出4200元;邮电费支出3500元;零星购置费支出2100元;差旅费支出10500元;培训费支出4200元;公务接待费支出3150元;归口管理的行政单位退休费支出42420元。项目支出指专项业务费支出,共计914000元:其中县级指导中心支出674000;县乡综治工作经费支出140000元;国安办工作经费支出100000元。

3、公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

(1)般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关

机构事务(款)行政运行(项)支出1033115.52元。一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)专项业务费支出914000元。主要用于办公费支出10500元;印刷费支出4200元;邮电费支出3500元;零星购置费支出2100元;差旅费支出10500元;培训费支出4200元;公务接待费支出3150元;人员工资952545.52元。专项业务费支出914000元:其中县级指导中心支出674000;县乡综治工作经费支出140000元;国安办工作经费支出100000元。

 

表三:2016年、2017年“三公”经费预算表

 

部门名称:                                      单位:元

项目

2016年预算

2017年预算

合计

1800

3150

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

1800

3150

3、公务用车费

0

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

0

(2)公务用车购置费

0

0

“三公”经费情况说明:本单位2017年“三公”经费预算共计3150元,与2016年预算相比上升75%。

2017年由于我单位调入2人,财政按实有人数计算公用经费,故自动生成公务接待费为3150元。

 

 

 

 


 
 
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