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娄烦县法学会
2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-13 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县法学会概况

一、主要职能

(一)负责组织全县法学研究队伍,充分发挥“人才库、智囊团”的作用。

(二)组织、指导本会、各学科、专业、研究会开展多学科、多层次的法律研究活动。

(三)负责对司法、执法等实践活动中的重大问题提出咨询意见、建议和对策,参与政治协商、科学决策和民主监督。

(四)组织参与法制宣传和法制教育培训活动。

二、部门预算单位构成

娄烦县法学会属参照公务员法管理单位,隶属于县委政法委管理,为独立核算单位。

 

 

 

 

 

第二部分

娄烦县法学会2016年决算情况

(一)

表一:2016年收支决算总表

部门名称:                                                  单位:元

收  入

支  出

年末结转和结余

项目

决算数

项目

决算数

 

一、公共财政预算资金(小计)

170409

一、一般公共服务

170409

0

财政拨款

170409

党委办公厅(室)及相关机构事务

170409

0

 

 

行政运行

160309

0

 

 

一般行政管理事务

10100

0

收入合计

170409

合计

170409

0

表二:2016年公共预算财政资金支出决算表

 

部门名称:                                        单位:元

科目

合计

基本支出

备注

一、一般公共服务

170409

170409

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

170409

 

行政运行

160309

160309

 

人员

工资

小计

154709

154709

 

基本工资

 

62247

 

津贴补贴

 

68187

 

奖金

 

10139

 

福利费

 

36

 

其他交通费用

 

14100

公务员车补

对个人和家庭的补助

小计

5600

5600

 

采暖补贴

 

5600

 

一般行政管理事务

10100

10100

 

日常公用经费

小计

10100

10100

 

办公费

 

6315

 

印刷费

 

3605

 

差旅费

 

180

 

 

(二)决算情况说明

1、2016年收支决算总体情况

2016年收入决算170409元,其中:财政拨款170409元。

2、2016年支出预算总体情况

2016年支出预算170409元,其中一般公共服务支出预算数170409元。

(1)支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出160309元。一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出10100元。

(2)按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出170409元,包括人员支出等:办公费支出6315元;印刷费支出3605元;差旅费支出180元;人员工资154709元;对个人和家庭的采暖补贴5600元。

3、公共财政预算资金支出决算情况

2016年部门决算中,公共财政预算资金的支出用于以下方面:

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出160309元,主要用于人员工资支出154709元;对个人和家庭的补助支出5600元。一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出10100元,主要用于办公费支出6315元;印刷费支出3605元;差旅费支出180元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:2015年、2016年“三公”经费决算表

 

部门名称:                                      单位:元

项目

2015年支出

2016年支出

合计

0

0

1、因公出国(境)费用

0

0

2、公务接待费

0

0

3、公务用车费

0

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

0

(2)公务用车购置费

0

0

“三公”经费情况说明:本单位2016年“三公”经费支出共计0元,原因是2016年上级来我单位督查工作减少,并在食堂就餐,因此未产生公务接待费;我单位无公务用车,未产生公务用车费。

 

第三部分

娄烦县法学会2017年预算安排情况

(一)

表一:2017年收支预算总表

部门名称:                                                  单位:元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

238904.36

一、一般公共服务

238904.36

财政拨款

238904.36

党委办公厅(室)及相关机构事务

238904.36

 

行政运行

238904.36

收入合计

23890436

合计

238904.36

 

表二:2017年公共预算财政资金支出预算表

部门名称:                                        单位:元

科目

合计

基本支出

备注

一、一般公共服务

238904.36

238904.36

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

238904.36

 

行政运行

 

238904.36

 

人员

经费

小计

226004.36

226004.36

 

人员经费

 

226004.36

 

日常公用经费

小计

12900

12900

 

办公费

 

3000

 

印刷费

 

1200

 

邮电费

 

1000

 

差旅费

 

3000

 

水电费

 

2000

 

培训费

 

1200

 

公务接待费

 

900

预计招待2次,每次3-4人。

零星购置费

 

600

 

 

(二)预算安排情况说明

1、收入预算总体安排情况

2017年收入预算238904.36元,其中:财政拨款238904.36元。

2、支出预算总体安排情况

2017年支出预算238904.36元。

(1)支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出238904.36元。

(2)按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出238904.36元,包括办公费支出3000元;印刷费支出1200元;邮电费支出1000元;差旅费支出3000元;培训费支出1200元;公务接待费支出900元;零星购置费600元;水电费支出2000元;人员工资支出226004.36元。

3、公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出238904.36元。主要用于办公费支出3000元;印刷费支出1200元;水电费支出2000元;邮电费支出1000元;差旅费支出3000元;培训费支出1200元;公务接待费支出900元;零星购置费600元;人员工资支出226004.36元。

 

 

 


 
 
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