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娄烦县矛排办
2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-13 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县矛盾纠纷排查调处领导组办公室概况

一、主要职能

(一)具体安排、部署本地区各项矛调工作,落实各项措施和制度。

(二)负责对本地区矛调工作进行统计、汇总、上报。

(三)检查指导本地区有关部门和乡镇(街道)开展矛盾纠纷排查调处工作。

(四)按照“分级负责、归口管理”的原则,落实责任制,并进行督察督办。

(五)办理上级矛调办及本机矛调工作领导组、综治办交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

娄烦县矛盾纠纷排查调处领导组办公室是县委政法下属的独立核算单位。

 

 

 

 

第二部分

娄烦县矛盾纠纷排查调处领导组办公室

2016年决算情况

(一)

表一:2016年收支决算总表

部门名称:                                                  单位:元

收  入

支  出

年末结转和结余

项目

决算数

项目

决算数

 

一、公共财政预算资金(小计)

205485

一、一般公共服务

205485

0

财政拨款

205485

党委办公厅(室)及相关机构事务

205485

0

 

 

行政运行

190335

0

 

 

一般行政管理事务

15150

0

收入合计

205485

合计

205485

0

 

表二:2016年公共预算财政资金支出决算表

部门名称:                                      单位:元

科目

合计

基本支出

备注

一、一般公共服务

205485

205485

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

205485

 

行政运行

190335

190335

 

人员

工资

小计

182681

182681

 

基本工资

 

78199

 

津贴补贴

 

23856

 

奖金

 

5861

 

绩效

 

74765

 

对个人和家庭的补助

小 计

7654

7654

 

采暖补贴

 

7600

 

福利费

 

54

 

一般行政管理事务

15150

15150

 

日常公用经费

小计

15150

15150

 

办公费

 

5750

 

印刷费

 

7580

 

差旅费

 

1820

 

(二)决算情况说明

1、2016年收支决算总体情况

2016年收入决算205485元,其中:财政拨款205485元。

2、2016年支出预算总体情况

2016年支出预算205485元,其中一般公共服务支出预算数205485元。

(1)支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出190335元。一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出15150元。

(2)按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出205485元,包括人员支出等:办公费支出5750元;印刷费支出7580元;差旅费支出1820元;人员工资182681元;对个人和家庭的补助支出7654元。

3、公共财政预算资金支出决算情况

2016年部门决算中,公共财政预算资金的支出用于以下方面:

(1)般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出190335元,主要用于人员工资182681元,对个人和家庭的补助支出7654元。一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出15150元。主要用于办公费支出5750元;印刷费支出7580元;差旅费支出1820元。

 

 

 

 

 

 

 

表三:2015年、2016年“三公”经费决算表

部门名称:                                      单位:元

项目

2015年支出

2016年支出

合 计

0

0

1、因公出国(境)费用

0

0

2、公务接待费

0

0

3、公务用车费

0

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

0

(2)公务用车购置费

0

0

“三公”经费情况说明:本单位2016年“三公”经费支出共计0元,原因是2016年上级来我单位督查工作减少,并在食堂就餐,因此未产生公务接待费;我单位无公务用车,未产生公务用车费。

第三部分

娄烦县矛盾纠纷排查调处领导组办公室

2017年预算安排情况

(一)

表一:2017年收支预算总表

部门名称:                                                  单位:元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

317833.92

一、一般公共服务

317833.92

财政拨款

317833.92

党委办公厅(室)及相关机构事务

317833.92

 

行政运行

317833.92

 

 

人员经费

298483.92

 

 

日常公用经费

19350

收入合计

317833.92

合计

317833.92

 

表二:2017年公共预算财政资金支出预算表

部门名称:                                        单位:元

科目

合计

基本支出

备注

一、一般公共服务

317833.92

317833.92

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

317833.92

 

行政运行

 

317833.92

 

人员

经费

小计

298483.92

298483.92

 

人员经费

 

298483.92

 

日常公用经费

小计

19350

19350

 

办公费

 

4500

 

印刷费

 

1800

 

水电费

 

3000

 

邮电费

 

1500

 

差旅费

 

4500

 

培训费

 

1800

 

公务接待费

 

1350

预计招待2批次,每次3-4人。

零星购置费

 

900

 

(二)预算安排情况说明

1、收入预算总体安排情况

2017年收入预算317833.92元,其中:财政拨款317833.92元。

2、支出预算总体安排情况

2017年支出预算317833.92元。

(1)按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出317833.92元。

(2)按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出317833.92元,包括办公费支出4500元;印刷费支出1800元;邮电费支出1500元;差旅费支出4500元;培训费支出1800元;公务接待费支出1350元;零星购置费900元;水电费支出3000元;人员工资支出298483.92元。

3、公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出317833.92元。主要用于办公费支出4500元;印刷费支出1800元;邮电费支出1500元;差旅费支出4500元;培训费支出1800元;公务接待费支出1350元;零星购置费900元;水电费支出3000元;人员工资支出298483.92元。

 

 


 
 
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