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娄烦县城市综合管理领导组办公室
2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-18 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县城市综合管理领导组办公室概况

一、主要职能

为城市综合管理提供保障

二、部门预算单位构成

城管办部门由娄烦县本级、局属事业单位组成。

2016年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县城市综合管理领导组办公室

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

城管办2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称:

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

 

城乡社区支出

    财政拨款

20.73

   

 

    

 

 

 

    

 

   

 

    

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

收入合计

20.73

支出合计

20.73

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

 

部门名称:

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

  城乡社区支出

 

 

 

 

 

     城乡社区管理事务

 

 

 

 

 

           城管执法

20.73

20.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

20.73

20.73

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称:

单位:万元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

 

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

0

 

其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

(2)公务用车购置费

0

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况。

 

城管办2016年部门决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算 20.73万元

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算  20.73万元。

1.按支出功能分类,包括工资支出20.73万元。

 

 

 

 

 

 

第三部分

城管办2016部门预算表

表一:2016年收支预算总表

部门名称:

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

20.73

城乡社区支出

20.73

    财政拨款

20.73

人员经费 

19.22

    行政事业性收费资金

 

日常公用经费

     1.51

    专项资金

 

  

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

    其他收入

 

   

 

二、政府性基金

 

 

 

三、财政专户管理的事业资金

 

  

 

四、其他资金

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

20.73

支出合计

20.73

 

 

表二:2016年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:

 

 

单位:万元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

城乡社区支出

 

20.73

20.73

 

 

城乡社区事务管理

 

20.73

20.73

 

 

      城管执法

 

20.73

20.73

 

 

人员经费

 

19.22

19.22

 

 

日常公用经费

 

     1.51

1.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

20.73

20.73

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费预算表

部门名称:

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

 

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

0

 

其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

(2)公务用车购置费

0

 

三公经费上年数及同比增减无变化。

 

 

城管办2017年部门预算说明

一、城管办2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算 31.48万元,其中:财政拨款31.48万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算  31.48 万元。

1.按支出功能分类,包括工资支出  29.66万元、公用经费支出 1.82万元

                        


 
 
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