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娄烦县民政局2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-20 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

民政部门概况

一、主要职能

娄烦县民政局:负责全县社会救助、城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作;负责拥军优属、优待抚恤工作;负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接待转运及接收安置工作;指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设;指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导乡镇政务公开和村务公开工作。

二、部门预算单位构成

民政部门由民政局本级组成。

 

第二部分

民政局2016部门决算表

 

表一:2016年收支决算总表

部门名称:

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

决算数

 项    目

决算数

一、公共财政预算资金(小计)

8559.44

一、社会保障和就业支出

7465.997

    财政拨款

8559.44

  民政管理事务

450.94

    行政事业性收费资金

 

  行政事业单位离退休

39.81

    专项资金

 

  抚恤

855.86

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

  退役安置

88.12

    其他收入

 

 社会福利

54.18

二、政府性基金

334.45

  残疾人事业

63.5

三、财政专户管理的事业资金

 

 自然灾害生活救助

160

四、其他资金

 

  城乡最低生活保障

3162.22

 

 

临时救助

98.29

 

 

特困人员供养

301.07

 

 

其他生活救助

6.0074

 

 

其他社会保障和就业支出

2184

 

 

其他支出

2

 

 

二、医疗卫生与计划生育支出

588.94

 

 

   医疗保障

588.94

 

 

三、其他支出

334.45

 

 

彩票公益金安排的支出

334.45

上年结余

1234.14

      本年结余

1738.64

收入合计

8893.89

支出合计

8389.39

合计

10128.03

合计

10128.03

 

 

政府性基金收支表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

科目名称

小计

大型修缮

对个人和家庭补助

栏次

1

65

70

92

合计

334.45

334.45

 

 

用于社会福利的彩票公益支出

150.16

150.16

150.16

 

用于城乡医疗救助彩票公益支出

184.29

184.29

 

184.29

 

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

 

部门名称:

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、社会保障和就业支出

7465.997

7465.997

 

 

 

 

 

  民政管理事务

450.94

450.94

 

 

 

  行政事业单位离退休

39.81

39.81

 

 

 

  抚恤

855.86

855.86

 

 

 

  退役安置

88.12

88.12

 

 

 

 社会福利

54.18

54.18

 

 

 

  残疾人事业

63.5

63.5

 

 

 

 自然灾害生活救助

160

160

 

 

 

  城乡最低生活保障

3162.22

3162.22

 

 

 

临时救助

98.29

98.29

 

 

 

特困人员供养

301.07

301.07

 

 

 

其他生活救助

6.0074

6.0074

 

 

 

其他社会保障和就业支出

2184

2184

 

 

 

其他支出

2

2

 

 

 

二、医疗卫生与计划生育支出

588.94

588.94

 

 

 

   医疗保障

588.94

588.94

 

 

 

四、其他支出

334.45

 

334.45

 

 

彩票公益金安排的支出

334.45

 

334.45

 

 

表三:2016年三公经费决算表

 

部门名称:

单位:万元

 

项  目

金  额

 

合计

0

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0

 

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

0

 

娄烦县2016年部门决算情况说明

     一、娄烦县2016年部门决算情况说明

    (一)收入决算总体安排情况

    2016年收入决算8893.89万元,其中:财政拨款8559.44万元(政府性基金334.45元)。

    (二)支出决算总体安排情况

    2016年支出决算8389.39万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出8054.94万元,其中民政管理事务支出450.94万元、行政事业单位离退休39.81万元、抚恤855.86万元、退役安置88.12万元、社会福利54.18万元、残疾人事业63.5万元、自然灾害生活救助160万元、城乡居民最低生活保障3162.22万元、临时救助98.29万元、特困人员供养301.07万元、其他生活救助6.0074万元、其他社会保障和就业支出2184万元、医疗保障588.94万元、其他支出 2万元。彩票公益金安排的支出334.45万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出8054.94万元,包括社会保障和就业支出8054.94万元,其中民政管理事务支出450.94万元、行政事业单位离退休39.81万元、抚恤855.86万元、退役安置88.12万元、社会福利54.18万元、残疾人事业63.5万元、自然灾害生活救助160万元、城乡居民最低生活保障3162.22万元、临时救助98.29万元、特困人员供养301.07万元、其他生活救助6.0074万元、其他社会保障和就业支出2184万元、医疗保障588.94万元、其他支出 2万元。彩票公益金安排的支出334.45万元。项目支出334.45万元。

    (三)公共财政决算资金支出安排情况

    2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下

方面:

1.社会保障和就业支出8389.39万元,其中社会保障和就业支出8054.94万元,其中民政管理事务支出450.94万元、行政事业单位离退休39.81万元、抚恤855.86万元、退役安置88.12万元、社会福利54.18万元、残疾人事业63.5万元、自然灾害生活救助160万元、城乡居民最低生活保障3162.22万元、临时救助98.29万元、特困人员供养301.07万元、其他生活救助6.0074万元、其他社会保障和就业支出2184万元、医疗保障588.94万元、其他支出 2万元。彩票公益金安排的支出334.45万元。

政府性基金预算334.45万元,其中用于彩票公益金的支出。

2.基本支出8054.94万元,包括包括社会保障和就业支出8054.94万元,其中民政管理事务支出450.94万元、行政事业单位离退休39.81万元、抚恤855.86万元、退役安置88.12万元、社会福利54.18万元、残疾人事业63.5万元、自然灾害生活救助160万元、城乡居民最低生活保障3162.22万元、临时救助98.29万元、特困人员供养301.07万元、其他生活救助6.0074万元、其他社会保障和就业支出2184万元、医疗保障588.94万元、其他支出 2万元。彩票公益金安排的基本支出334.45万元。

    (四)2016年三公经费无支出,无公务用车运行费、因公出境支出、公务接待费用;2015年三公经费也无支出。同比无增减变动。

 

第三部分

民政部门2017年预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

1512.82

一、社会保障和就业支出

1512.82

    财政拨款

1508.58

  民政管理事务

812.22

    专项资金

 

    抚恤

302.32

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

    退役安置

19.47

    其他收入

4.24

   社会福利

65

二、政府性基金

 

残疾人事业

24

三、财政专户管理的事业资金

 

  自然灾害生活补助

10

四、其他资金

 

    最低生活保障支出

273.8

 

 

其他生活救助

6.0074

 

 

 

 

收入合计

1512.82

支出合计

1512.82

 

 

                 表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

部门名称:

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、社会保障和就业支出

1512.82

174.7

1338.12

 

 人员支出

168.16

168.16

 

 

公用经费

6.54

6.54

 

 

    抚恤

302.32

 

302.32

 

    退役安置

19.47

 

19.47

 

   社会福利

65

 

65

 

残疾人事业

24

 

24

 

  自然灾害生活补助

10

 

10

 

    最低生活保障

273.8

 

273.8

 

其他生活救助

6.0074

         

6.0074

 

合计

1512.82

 

174.7

 

1338.12

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:

单位:万元

项  目

金  额

合计

      0.54(15批次60人次)

1、因公出国(境)费用

            0

2、公务接待费

      0.54(15批次60人次)

3、公务用车费

0

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

        (2)公务用车购置费

0

民政局2017年部门预算安排情况说明

    一、民政局2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2016年收入预算1512.82万元,其中:财政拨款1508.58万元。

(二)支出预算总体安排情况

2016年支出预算1512.82万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出1512.82 万元,其中:

民政管理事务812.22万元(行政运行136.24万元、一般行政管理事务支出205.52万元、归口管理的行政单位离退休32.99万元、老龄事务95万元、行政区划地名普查83.23万元、基层政权和社区建设255万元、其他民政管理事务(婚姻登记)支出4.24万元)

抚恤302.32万元(在乡复员退伍军人生活补助22.32万元、义务兵优待金260万元、其他优抚支出(抚恤费)20万元)

退役安置19.47万元

社会福利65万元(老年福利65万元)

残疾人事业24万元(其他残疾人事业支出24万元)

自然灾害生活补助10万元(地方自然灾害生活补助10万元)

最低生活保障273.8万元(城市最低生活保障金支出135万元、农村最低生活保障金支出138.8万元)

其他生活救助6.0074万元

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中:

基本支出174.7万元,包括人员支出168.16万元、公用经费6.54万元(办公费1.8万元、印刷费0.72、邮电费0.6万元、差旅费1.8万元、培训费0.72万元、公务接待费0.54万元、零星购置费0.36万元)。

项目支出1338.12 万元,包括:

民政管理事务支出637.52(一般行政管理事务200.05万元、老龄事务95万元、行政区划地名普查83.23万元、基层政权和社区建设255万元、其他民政管理事务(婚姻登记)支出4.24万元)

抚恤302.32万元(在乡复员退伍军人生活补助22.32万元、义务兵优待金260万元、其他优抚支出(抚恤费)20万元)

退役安置19.47万元

社会福利65万元(老年福利65万元)

残疾人事业24万元(其他残疾人事业支出24万元)

自然灾害生活补助10万元(地方自然灾害生活补助10万元)最低生活保障273.8万元(城市最低生活保障金支出135万

元、农村最低生活保障金支出138.8万元)

其他生活救助6.0074万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.社会保障和就业支出1512.82 万元,主要用于民政管理事务812.22万元(行政运行136.24万元、一般行政管理事务支出205.52万元、归口管理的行政单位离退休32.99万元、老龄事务95万元、行政区划地名普查83.23万元、基层政权和社区建设255万元、其他民政管理事务(婚姻登记)支出4.24万元)

抚恤302.32万元(在乡复员退伍军人生活补助22.32万元、义务兵优待金260万元、其他优抚支出(抚恤费)20万元)

退役安置19.47万元

社会福利65万元(老年福利65万元)

残疾人事业24万元(其他残疾人事业支出24万元)

自然灾害生活补助10万元(地方自然灾害生活补助10万元)

最低生活保障273.8万元(城市最低生活保障金支出135万元、农村最低生活保障金支出138.8万元)

其他生活救助6.0074万元

2.基本支出174.7万元,包括人员支出168.16万元、公用经费6.54万元(办公费1.8万元、印刷费0.72、邮电费0.6万元、差旅费1.8万元、培训费0.72万元、公务接待费0.54万元、零星购置费0.36万元)。

项目支出1338.12 万元,包括:

民政管理事务支出637.52(一般行政管理事务200.05万元、老龄事务95万元、行政区划地名普查83.23万元、基层政权和社区建设255万元、其他民政管理事务(婚姻登记)支出4.24万元)

抚恤302.32万元(在乡复员退伍军人生活补助22.32万元、义务兵优待金260万元、其他优抚支出(抚恤费)20万元)

退役安置19.47万元

社会福利65万元(老年福利65万元)

残疾人事业24万元(其他残疾人事业支出24万元)

自然灾害生活补助10万元(地方自然灾害生活补助10万元)最低生活保障273.8万元(城市最低生活保障金支出135万

元、农村最低生活保障金支出138.8万元)

其他生活救助6.0074万元。

(四)2016年三公经费预算 0.54万元,其中公务接待费 0.54万元,预算15批次60人次;无因公出境支出;无公务用车运行费。2017年三公经费预算0.54万元,2017年三公经费较2016年无增减变动。

 

                       

 

 二〇一七年三月三十日


 
 
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